проект
У К Р А Ї Н А
МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
шоста сесія шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від «____» ___________ 2011 р. № ___
м.Мукачево
Про внесення змін до «Програми забезпечення
питною водою населення Мукачівського району
на період 2006-2020 роки»
Відповідно до п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки», рішення сесії районної ради №195 від 26.04.2007 року «Про внесення змін до Програми забезпечення питною водою населення Мукачівського району на період 2006-2020 роки» з метою підвищення функціонування систем водопостачання, районна рада ВИРІШИЛА:
1. Додаток 4 до «Програми забезпечення питною водою населення Мукачівського району на період 2006-2020 роки», затверджений рішенням сесії № 84 від 03.03.2011 року із змінами і доповненнями викласти у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації (Пашкуляк В.В.) та постійну депутатську комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, розвитку села, територіального та земельного устрою (Дерев’яник В.П.).
Голова районної ради І.Михайло
Додаток
до рішенням сесії районної ради
від «10» листопада 2011 року № ___
З А Х О Д И
виконання Програми забезпечення питною водою
населення Мукачівського району на 2006-2020 роки
№
п/п |
Найменування заходів |
Обсяги фінансування, тис.грн. |
2011 р. |
1 |
2 |
3. |
1
2.
3.
4.
5.
6.
|
Буріння скважини та побудова насосної станції в с.В.Коропець
Буріння скважини в ДНЗ с.Макарьово
Будівництво водопроводу в с.Куштановиця
Капітальний ремонт (реконструкція) та відновлення мереж водопостачання с.Кучава
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво водопроводу в с. Пістрялово
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво водопроводу в с.Лалово
Всього: |
25
15
15
45
50
50
_________________
200
|
П Р О Е К Т
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від _____________ 200 р. №____
м. Мукачево
Про внесення змін до Програми
«Допомога членам Мукачівської районної
організації української спілки ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
на 2011 рік
Керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши поданий додатковий розрахунок витрат для дофінансування Програми «Допомога членам Мукачівської районної організації української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) на 2011 рік, районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити додатковий розрахунок витрат до Програми «Допомога
членам Мукачівської районної організації української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) на 2011 рік (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити кошти в сумі 10,0 (десять) тис.грн. для дофінансування даної програми в 2011 році.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради та постійну депутатську комісію районної ради з питань соціального захисту населення, праці та зайнятості Маринець О.В. .
Голова районної ради І.П.Михайло
П Р О Е К Т
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від _____________ 200 р. №____
м. Мукачево
Про внесення змін до районної Програми
адресної допомоги малозабезпеченим та
соціально-незахищеним верствам
населення на 2011 рік
Керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши поданий розрахунок потреби коштів для фінансування витрат на реалізацію Програми адресної допомоги малозабезпеченим та соціально-незахищеним верствам населення в 2011 році, районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до Програми адресної допомоги малозабезпеченим та соціально-незахищеним верствам населення на 2011 рік (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити кошти в сумі 4,0 (чотири) тис.грн. для дофінансування даної програми в 2011 році.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради та постійну депутатську комісію районної ради з питань соціального захисту населення, праці та зайнятості Маринець О.В.
Голова районної ради І.П.Михайло
П Р О Е К Т
МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від _____________ 200 р. №____
м. Мукачево
Про внесення змін до Програми підтримки
Мукачівської районної ради
ветеранів України на 2011 рік
Керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши поданий додатковий розрахунок витрат для дофінансування Програми підтримки Мукачівської районної ради ветеранів України в 2011 році, районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити додатковий розрахунок витрат до Програми підтримки Мукачівської районної ради ветеранів України на 2011 рік (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити кошти в сумі 20,0 (двадцять) тис.грн. для дофінансування даної програми в 2011 році.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради та постійну депутатську комісію районної ради з питань соціального захисту населення, праці та зайнятості Маринець О.В. .
Голова районної ради І.П.Михайло
Додатковий розрахунок витрат
на підтримку Програми Мукачівської районної організації ветеранів України
на 2011 рік
1. Надання матеріальної допомоги членам організації в зв’язку з проведенням звітно-виборчої кампанії та проведення VI звітно-виборної конференції 20 тис.грн.
Всього: 20,0 тис.грн.
ПРОЕКТ
Про внесення змін до рішення сесії
районної ради від 30.12.2010р. №55
«Про районний бюджет на 2011 рік»
(із змінами від 03 березня,12 травня
2011 року)
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 14-4, 23 Бюджетного кодексу України, враховуючи Закон України від 14.06.2011року № 3491-YI«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.07.11 №327, висновок фінансового управління райдержадміністрації від 09.08.2011 року №588 «Про вільний залишок бюджетних коштів», районна рада ВИРІШИЛА:
1. Збільшити дохідну частину районного бюджету по загальному фонду за ККД 41021600 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних з підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівникам першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного і фармацевтичного профілю» на суму 3 139 900 грн.
2. Розподілити кошти в сумі 3 139 900 грн. по загальному фонду між головним розпорядниками коштів районного бюджету (додаток 1).
3. Спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду, який утворився на 01 січня 2011 року, головним розпорядникам коштів районного бюджету в сумі 914 513,00 грн. (додаток 2).
4. Затвердити зміни розподілу бюджетних призначень (у межах загального обсягу) за головним розпорядником коштів районного бюджету (додаток 3).
5. Затвердити додаткові обсяги іншої субвенції із загального фонду районного бюджету сільським бюджетам на 2011 рік (КФК 250380) (додаток 4).
6. Затвердити обсяги субвенції на виконання інвестиційних проектів із спеціального фонду районного бюджету сільським бюджетам на 2011 рік (КФК 250324) (додаток 5).
7. Затвердити розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості сільським бюджетам на 2011 рік (додаток 6).
8. Затвердити додаткові обсяги повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету на 2011 рік (додаток 7).
9. Затвердити додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік (додаток 8).
10. Затвердити уточнений перелік об’єктів, які будуть фінансуватися за рахунок бюджету розвитку в 2011 році (додаток 9).
11. Затвердити додаткові обсяги змін міжбюджетних трансфертів для місцевих бюджетів Мукачівського району на 2011 рік (додаток 10).
12. Внести зміни до рішення сесії районної ради від 03 березня 2011 року № 94 , змінивши назву об’єктів:
- «Будівництво котельні ДНЗ с.Кальник» на «Будівництво котельні та внутрішніх і зовнішніх мереж теплопостачання ДНЗ с.Кальник»;
- «Будівництво котельні ДНЗ с.Копинівці» на «Будівництво котельні та внутрішніх і зовнішніх мереж теплопостачання ДНЗ с.Копинівці ».
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації та постійну депутатську комісію районної ради з питань бюджету (Пашкуляк В.В.)
Додаток 10
Додаткові обсяги змін міжбюджетних трансфертів для місцевих бюджетів Мукачівського району на 2011 рік (грн.) |
|
Код бюджету |
Найменування АТО |
Міжбюджетні трансферти |
Разом |
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
додаткова дотація на забезпечення виплат, пов’язаних з підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівникам першого тарифного розряду ЄТС та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного і фармацевтичного профілю |
Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості |
Інша субвенція |
|
Субвенція місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів |
|
|
|
7307401000 |
Кольчино |
74 900 |
|
|
|
|
|
74 900 |
|
7307402000 |
Чинадієво |
52 000 |
|
100000 |
|
|
|
152 000 |
|
7307501000 |
Бабичі |
14 400 |
6000 |
|
|
|
|
20 400 |
|
7307502000 |
Бистриця |
31 100 |
|
|
|
|
|
31 100 |
|
7307503000 |
Бобовище |
20 200 |
|
|
|
|
|
20 200 |
|
7307504000 |
Брестово |
16 400 |
|
|
|
|
|
16 400 |
|
7307505000 |
В.Лучки |
71 600 |
|
|
|
|
|
71 600 |
|
7307506000 |
В.Визниця |
8 700 |
|
|
|
|
|
8 700 |
|
7307507000 |
В.Коропець |
29 300 |
|
|
|
115300 |
|
144 600 |
|
7307508000 |
Горонда |
41 300 |
|
|
|
|
|
41 300 |
|
7307509000 |
Дерцено |
21 600 |
|
|
|
|
|
21 600 |
|
7307510000 |
Жнятино |
15 800 |
|
|
|
|
|
15 800 |
|
7307511000 |
Жуково |
7 100 |
|
|
|
|
|
7 100 |
|
7307512000 |
Завидово |
12 600 |
|
|
|
|
|
12 600 |
|
7307513000 |
Залуж |
19 500 |
|
|
|
|
|
19 500 |
|
7307514000 |
Зняцево |
17 200 |
|
|
|
|
|
17 200 |
|
7307515000 |
Зубівка |
21 800 |
10000 |
|
|
|
|
31 800 |
|
7307516000 |
Іванівці |
57 600 |
|
|
|
|
|
57 600 |
|
7307517000 |
Кальник |
14 500 |
|
20000 |
|
|
|
34 500 |
|
7307518000 |
Ключарки |
13 300 |
|
|
|
|
|
13 300 |
|
7307519000 |
Копинівці |
14 600 |
|
|
|
|
|
14 600 |
|
7307520000 |
Лавки |
12 000 |
|
|
|
|
|
12 000 |
|
7307521000 |
Лалово |
17 200 |
|
|
|
|
|
17 200 |
|
7307522000 |
Лохово |
13 000 |
|
|
|
|
|
13 000 |
|
7307523000 |
Макарєво |
13 400 |
|
|
|
|
|
13 400 |
|
7307524000 |
Н.Коропеь |
12 300 |
24900 |
|
|
|
|
37 200 |
|
7307525000 |
Н.Давидково |
50 200 |
|
|
|
|
|
50 200 |
|
7307526000 |
Обава |
16 000 |
|
|
|
|
|
16 000 |
|
7307527000 |
Павшино |
7 300 |
|
|
|
|
|
7 300 |
|
7307528000 |
Пістрялово |
9 900 |
|
30000 |
|
|
|
39 900 |
|
7307529000 |
Пузняківці |
17 300 |
40500 |
|
|
|
|
57 800 |
|
7307530000 |
Ракошино |
65 200 |
|
|
|
|
|
65 200 |
|
7307531000 |
Серне |
32 500 |
|
|
|
|
|
32 500 |
|
7307532000 |
Станово |
18 200 |
|
|
|
|
|
18 200 |
|
7307533000 |
Страбічово |
24 100 |
|
|
|
|
|
24 100 |
|
7307534000 |
Форнош |
6 500 |
|
|
|
|
|
6 500 |
|
7307535000 |
Чомонин |
16 300 |
|
15560 |
|
|
|
31 860 |
|
7307536000 |
Шенборн |
5 900 |
27300 |
|
|
|
|
33 200 |
|
7307537000 |
Яблуново |
18 400 |
|
|
|
298000 |
|
316 400 |
|
Разом по сільських бюджетах |
931 200 |
108700 |
165 560 |
0 |
413300 |
0 |
1 618 760 |
|
Всього |
931 200 |
108 700 |
165 560 |
0 |
###### |
0 |
1 618 760 |
|
Додаток 9
Уточнений перелік об"єктів, видатки на які у 2011 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку (грн.) |
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів |
Назва головного розпорядника коштів |
Назва об"єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об"єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об"єктів на майбутні роки |
Разом видатків на поточний рік |
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
001 |
Районна рада |
|
|
|
|
80 000 |
010116 |
Орган місцевого самоврядування |
капітальні видатки |
|
|
|
80 000 |
006 |
Райдержадміністрація |
|
|
|
|
90 000 |
150110 |
|
ВСЬОГО по 150110 |
0 |
|
0 |
90 000 |
150110 |
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів |
Будівництво ЗОШ 1-11 ступеня в с.Обава.вул.Шевченка.б/н( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) |
|
|
|
45 000 |
150110 |
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво Форношської ЗОШ 1-11 ст. |
|
|
|
45 000 |
220 |
Фінансове управління |
|
|
|
|
413 300 |
250324 |
Субвенція на виконання інвестиційних проектів |
Капітальні видатки |
|
|
|
413 300 |
|
РАЗОМ: |
|
|
|
|
583 300 |
Додаток 8
Додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік (грн.) |
Код |
Назва |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
200000 |
Внутрішнє фінансування |
331 213 |
611 550 |
583 300 |
942 763 |
208000 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
331 213 |
611 550 |
583 300 |
942 763 |
208100 |
На початок періоду |
331 213 |
441 550 |
413 300 |
772 763 |
208400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
170 000 |
170 000 |
170 000 |
602000 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
331 213 |
611 550 |
583 300 |
942 763 |
602100 |
На початок періоду |
331 213 |
441 550 |
413 300 |
772 763 |
602400 |
Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
170 000 |
170 000 |
170 000 |
Додаток 7
Додаткові обсяги повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету на 2011 рік |
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів |
Назва головного розпорядника коштів |
Надання кредитів |
Повернення кредитів |
Кредитування -всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
РАЗОМ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
РАЗОМ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
РАЗОМ |
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Всього |
у т.ч. бюджет розвитку |
Всього |
у т.ч. бюджет розвит ку |
Всього |
у т.ч. бюджет розвитку |
220 |
Фінансове управління |
|
|
|
|
|
-28 250 |
|
-28 250 |
|
-28 250 |
|
-28 250 |
250912 |
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників |
|
|
|
|
|
-28 250 |
|
-28 250 |
|
-28 250 |
|
-28 250 |
006 |
Райдержадміністрація |
|
28 250 |
|
28 250 |
|
|
|
|
|
28 250 |
|
28 250 |
250911 |
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам. Усього, з них: |
50 000 |
28 250 |
|
28 250 |
|
|
|
|
50 000 |
28 250 |
|
78 250 |
|
Районна програма "Власний дім" на 2006-2011 рр. |
50 000 |
28 250 |
|
28 250 |
|
|
|
|
50 000 |
28 250 |
|
78 250 |
|
Всього: |
50 000 |
28 250 |
|
28 250 |
|
-28 250 |
|
-28 250 |
50 000 |
0 |
|
50 000 |
Додаток 6
Розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості на 2011 рік |
|
|
грн. |
№ п/п |
Назва сільської, селищної ради |
Сума |
1 |
Бабичівська сільська рада |
10 000 |
2 |
Зубівська сільська рада |
10 000 |
3 |
Жуківська сільська рада |
10 000 |
4 |
Нижньокоропецька сільська рада |
24 900 |
5 |
Пузняковецька сільська рада |
30 500 |
6 |
Шенборнська сільська рада |
23 300 |
|
ВСЬОГО: |
108 700 |
Додаток 5
Обсяги субвенції на виконання інвестиційних проектів
із спеціального фонду районного бюджету
сільським бюджетам на 2011 рік ( КФКВ 250324) |
|
|
|
|
|
грн. |
№ п/п |
Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
джерела фінансового ресурсу |
Усього |
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
вільний залишок коштів районного бюджету |
|
Верхньокоропецька сільська рада |
|
|
1 |
Капітальний ремонт 11 поверху будівлі ДНЗ в с.Куштановиця |
115300 |
115300 |
|
Яблунівська сільська рада |
|
|
2 |
Капітальний ремонт системи опалення школи-сад с.Яблуново |
298000 |
298000 |
|
ВСЬОГО: |
413300 |
413300 |
Додаток 4
Обсяги іншої субвенції із загального фонду
районного бюджету сільським бюджетам на 2011 рік |
|
|
( КФКВ 250380) |
|
|
|
|
|
|
грн. |
№ п/п |
Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
джерела фінансового ресурсу |
Усього |
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
вільний залишок коштів районного бюджету |
|
Чинадіівська селищна рада |
|
|
1 |
Капітальний ремонт ДНЗ № 2 |
100000 |
100000 |
|
Кальницька сільська рада |
|
|
|
|
2 |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на газифікацію с.Медведівці |
20000 |
20000 |
|
Пістрялівська сільська рада |
|
|
|
|
3 |
Капітальний ремонт Пістрялівсього дитячого навчального закладу |
30000 |
30000 |
|
Чомонинська сільська рада |
|
|
|
|
4 |
Капітальний ремонт Чомонинського дитячого навчального закладу |
15600 |
15600 |
|
ВСЬОГО: |
165600 |
165600 |
Додаток 3
Зміни розподілу бюджетних призначень (у межах загального обсягу) за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2011 рік (грн.) |
Код |
Назва головного |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
Разом |
головного |
розпорядника коштів |
|
з них : |
Всього |
споживання |
з них : |
розвитку |
З них |
розпорядника коштів / КТКВ |
Назва КТКВ |
Всього |
оплата праці |
комунальні послуги |
оплата праці |
комунальні послуги |
бюджет розвитку |
З них: капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13 |
14 |
030 |
Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
зменшити призначення |
-1 870 |
|
-1 870 |
|
|
|
|
|
|
|
-1 870 |
080101 |
Дільничні лікарні |
-1 550 |
|
-1 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80300 |
Поліклініки та амбулаторії |
-320 |
|
-320 |
|
|
|
|
|
|
|
-320 |
|
збільшити призначення |
1 870 |
|
1 870 |
|
|
|
|
|
|
|
1 870 |
080600 |
Фельдшерсько-акушерські пункти |
1 870 |
|
1 870 |
|
|
|
|
|
|
|
1 870 |
Всього видатків |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Додаток 2
Спрямування вільного залишку коштів загального та спеціального фондів, що склався на початок 2011 року, головним розпорядникам коштів районного бюджету (грн.) |
Код |
Назва головного |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
Разом |
головного |
розпорядника коштів |
|
з них : |
Всього |
споживання |
з них : |
розвитку |
З них |
розпорядника коштів / КТКВ |
Назва КТКВ |
Всього |
оплата праці |
комунальні послуги |
оплата праці |
комунальні послуги |
бюджет розвитку |
З них: капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13 |
14 |
001 |
Районна рада |
|
|
|
80 000 |
|
|
|
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
|
|
|
80 000 |
|
|
|
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
006 |
Районна державна адміністрація |
|
|
|
90 000 |
|
|
|
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
150110 |
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів |
|
|
|
90 000 |
|
|
|
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
020 |
Відділ охорони здоровя |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
080101 |
Лікарні |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 000 |
080600 |
Фельдшерсько-акушерські пункти |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації |
15 613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 613 |
091204 |
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому |
15 613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 613 |
220 |
Фінансове управління райдержадміністрації |
165 600 |
|
|
413 300 |
|
|
|
413 300 |
413 300 |
|
578 900 |
250324 |
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів |
|
|
|
413 300 |
|
|
|
413 300 |
413 300 |
|
413 300 |
250380 |
Інші субвенції |
165 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього видатків |
331 213 |
|
|
583 300 |
|
|
|
583 300 |
583 300 |
170 000 |
914 513 |
Додаток 1
Розподіл додаткової дотації з ДБ місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов"язаних з підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівникам першого тарифного розряду ЄТС, між головним розпорядникам коштів районного бюджету (грн.) |
Код |
Назва головного |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
Разом |
головного |
розпорядника коштів |
|
з них : |
Всього |
споживання |
з них : |
розвитку |
З них |
розпорядника коштів / КТКВ |
Назва КТКВ |
Всього |
оплата праці |
комунальні послуги |
оплата праці |
комунальні послуги |
бюджет розвитку |
З них: капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13 |
14 |
006 |
Районна державна адміністрація |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 |
130203 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 |
020 |
Відділ освіти |
1 251 800 |
918 391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 251 800 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі) |
1 223 200 |
897 411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 223 200 |
070401 |
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми |
8 100 |
5 943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 100 |
070802 |
Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти |
5 500 |
4 035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 500 |
070804 |
Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, район-них відділів освіти |
7 500 |
5 501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 500 |
070806 |
Інші заклади освіти |
7 500 |
5 501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 500 |
030 |
Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації |
208 600 |
153 046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 600 |
080101 |
Лікарні |
59 400 |
43 581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
59 400 |
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
102 400 |
75 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080600 |
Фельдшерсько-акушерські пункти |
40 400 |
29 641 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081002 |
Централізована бухгалтерія |
6 400 |
4 696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 400 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації |
28 000 |
20 543 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 000 |
091204 |
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому |
28 000 |
20 543 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 000 |
110 |
Відділ культури райдержадміністрації |
712 300 |
522 596 |
|
|
|
|
|
|
|
|
712 300 |
110201 |
Бiблiотеки |
226 100 |
165 883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
226 100 |
110204 |
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу |
32 600 |
23 918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 600 |
110205 |
Школи естетичного виховання дiтей |
443 100 |
325 092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
443 100 |
110502 |
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи |
10 500 |
7 703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 500 |
220 |
Фінансове управління райдержадміністрації |
931 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
931 200 |
250312 |
Додаткова дотація з ДБ місцевим бюджетамна забезпечення виплат, пов"язаних з підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівникам першого тарифного розряду ЄТС |
931 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
931 200 |
Всього видатків |
3 139 900 |
1 614 576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 139 900 |